北海市房屋安全和物业管理中心2025年度单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市房屋安全和物业管理中心2025年单位预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分:北海市房屋安全和物业管理中心单位2025年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻、执行国家和自治区在房屋安全鉴定和物业管理方面的法律、法规和规章,协助主管部门开展城市危险房屋的安全鉴定管理工作;
(二)协助主管部门对我市的房屋安全鉴定机构进行管理,落实房屋安全鉴定机构从业告知制度,规范房屋安全鉴定机构的市场行为;
(三)参与全市物业行业的标准制定,协助主管部门开展全市物业行业的管理工作;
(四)完成主管局交办的其他工作。
二、机构设置情况
北海市房屋安全和物业管理中心是北海市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,单位无内设机构。
第二部分:北海市房屋安全和物业管理中心2025年单位预算报表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出体情况表
六、一般公共预算基本支体情况出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市房屋安全和物业管理中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
我单位2025年预算总收入77.14万元,预算总支出77.14万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。
二、单位收入预算情况说明
我单位2025年预算总收入77.14万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。单位收入主要包括:一般公共预算收入77.14万元,占总收入的100%。
三、单位支出预算情况说明
2025年我单位预算总支出77.14万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。单位支出主要包括:基本支出58.34万元,占总支出的75.63%;项目支出18.8万元,占总支出的24.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年我单位财政拨款总收入77.14万元,财政拨款总支出77.14万元。我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。具体分类如下:
(一)社会保障和就业支出12.59万元;
(二)卫生健康支出1.98万元;
(三)城乡社区支出58.34万元;
(四)住房保障支出4.23万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共77.14万元,其中基本支出58.34万元,项目支出18.8万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。具体分类如下:
(一)事业单位离退休5.17万元;
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.94万元;
(三)机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元;
(四)事业单位医疗1.98万元;
(五)其他城乡社区管理事务支出58.34万元;
(六)住房公积金4.23万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共58.34万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。具体预算如下:
(一)工资福利支出45.48万元,其中:基本工资11.53万元、津贴补贴0.77万元、绩效工资19.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.94万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金4.23万元。
(二)商品和服务支出7.13万元,其中:办公费0.35万元、水费0.04万元、电费0.17万元、邮电费0.2万元、差旅费0.84万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.71万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他商品和服务支出2.36万元。
(三)对个人和家庭的补助5.73万元,其中退休费4.57万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元。
七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)我单位2025年“三公”经费支出预算1.96万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元。
2.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.9万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元;公务用车运行维护费2025年预算安排1.9万元。
3.公务接待费2025年预算安排0.06万元。
(二)2025年单位预算安排的会议费支出预算0.14万元。我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。
(三)2025年单位预算安排的培训费支出预算0.14万元,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2025年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
我单位2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费安排情况说明
我单位2025年相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他、工会经费。2025年相关运行经费预算7.13万元,占基本支出预算12.22%,我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额6.25万元。我单位为2025年新增部门预算单位,无上下年同比数。其中:
货物类采购6.25万元,占政府采购预算100%;工程类采购0 万元,占政府采购预算的0%,服务类采购0万元,占政府采购预算的0%。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目1个,预算资金18.8万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:北海市房屋安全和物业管理中心2025年单位预算表
文件下载:
原文地址:http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmysgk_19/t21174554.shtml