欢迎来到CC规范网,争做您的第一个学习站!

武威市住建局2024年度部门决算

2025-09-05 09:15:26

2024年度

武威市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设行政管理、城市管理执法的法律法规和方针政策;负责拟订全市住房和城乡建设行业、城市管理执法、规章及发展规划、年度计划、专业规划、产业政策、改革方案并指导实施;研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业、城市管理执法。

(二)负责城镇低收入家庭住房住房保障。负责拟订和编制全市住房保障、棚户区改造、老旧小区改造政策、发展规划、年度计划和保障性住房补助资金计划并监督实施。

(三)负责全市建筑市场监管,指导建设行业管理。负责建筑市场信息化和诚信体系建设;负责全市工程建设权限内初步设计审查(非政府投资项目除外)、消防设计审查、施工图审查、开(施)工许可审批的综合管理;负责城市规划区氛围内施工许可证核发;负责建筑工程、消防工程竣工验收备案监督管理;负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督管理;负责对全市建设工程质量实施统一监督管理;负责全市建筑安全生产监督管理工作;负责城镇危房和报废房屋的认定;监管进武施工企业和监理企业,管理各类从事建筑活动企业的资质、从业人员资格及建筑行业特殊工种人员的教育培训;参与建筑工程事故的调查处理;与全市重大和重点建设项目计划的编制与下达、指导实施、协调调度、监督管理;参与全市基本建设项目的论证、评估、可行性研究及规划选址等前期工作。

(四)负责全市房地产市场监管,指导房地产行业管理。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责住房制度改革工作;管理房地产开发企业资质资格;负责全市物业服务企业和房地产开发企业、物业服务企业、中介服务企业、住宅专项维修资金的监管;指导住房公积金监管;负责全市商品房预售监管及城市规划区范围内商品房预售许可核发;负责房地产估价机构的资质备案;指导全市内房地产经纪机构监管;负责全市国有土地房屋征收监管。

(五)负责全市城乡建设工作。贯彻执行国家、省市有关城乡建设的政策,参与全市城乡发展规划和计划;参与限额规定的房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批;指导城市供水节水、供热、燃气、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作;指导城市规划区内地下水的开发与保护工作;负责全市村镇综合开发和基础设施建设,指导重点镇综合建设,促进城乡建设统筹发展;参与实施脱贫攻坚、乡村振兴战略工作,负责农村危房改造和农村垃圾治理;指导重点镇基础设施建设;负责负责历史文化名城(镇、村)保护及相关工作。指导城市建设档案管理工作。

(六)负责全市城市管理执法工作。拟定全市城市管理执法、建设稽查执法的规章制度;负责全市城市管理执法和住房和城乡建设行政执法工作并开展执法行为监督;指导全市违法建设执法工作。

(七)负责全市住建行业标准管理。负责拟订全市住建行业的各类标准、定额和参数,并监督执行;指导监督各类工程建设标准及定额的实施,发布工程造价信息。

(八)负责全市城乡建设抗震工作。负责组织编制全市城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订全市工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督全市建设工程的抗震设防(隔震消能)和既有建筑物的抗震加固。

(九)负责推动全市建筑节能工作。订行业科技发展计划,组织重大科技项目引进、攻关和成果转化、推广;指导既有建筑节能改造和节能减排工作;负责对绿色建筑推广、评价标识申报;负责绿色建筑推广;指导绿色建筑竣工验收备案;指导房屋墙体材料新技术利用及革新工作。

(十)负责全市建设行业科技人才队伍建设和建设行业工程类专业技术职务评审工作;指导全市建设行业精神文明建设工作;指导监督建设行业职工培训和继续教育工作。

(十一)负责城市设计管理以及全市建设法规、行政规章和规范性文件的起草、审查工作。

(十二)负责市政府投资项目的代建管理。

(十三)承办市委、市政府及省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设机构情况:内设八个科室,包含办公室、建筑业管理科(武威市抗震办公室、行政审批科)、城市建设科、房地产市场监管科(领导干部房产信息核查办公室)、住房保障科、村镇建设科、城市管理监督科(法规科)、建设工程消防管理科。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

2024年预算按照行政人员和事业人员两部分编制,6个全额拨款下属事业单位合并按照事业人员标准编制。6个下属事业单位包括武威市房产服务中心、武威市园林绿化服务中心,武威市建设工程质量技术保障中心、武威市建设工程造价管理站、武威市历史文化名城保护办公室、武威市政府投资项目代建中心(市建设工程招标投标服务中心)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件,本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28671.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少219.01万元,下降0.76%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。同时,因非税收入较去年减少,政府性基金财政拨款收入支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28640.83万元,其中:财政拨款收入28640.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28671.04万元,其中:基本支出902.88万元,占3.15%;项目支出27768.17万元,占96.85。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28671.04万元。与上年相比,各减少219.01万元,下降0.76%。主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。同时,因非税收入较去年减少,政府性基金财政拨款收入支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14821.04万元,较上年决算数增加6530.99万元,增长78.78%。主要原因是项目支出增加,经常性项目2024年较上年项目投资支出增加,具体增加情况如下:武威市冬季清洁取暖项目增加3273万元,购房补贴项目增加943.63万元,提前和延长供暖期增加成本财政补贴项目增加2429.4万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14821.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15.00万元,占0.10%;科学技术支出1.50万元,占0.01%;社会保障和就业支出114.26万元,占0.77%;卫生健康支出56.68万元,占0.38%;节能环保支出7433.00万元,占50.15%;城乡社区支出5193.86万元,占35.04%;住房保障支出2006.74万元,占13.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10149.76万元,支出决算为14821.04万元,完成年初预算的146.02%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加供热公司项目凉州城区供热管网输送能力提升改造项目15万元,市住建局作为市供热公司资金监管单位,项目资金需通过市住建局下达拨付,因此决算数大于预算数。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加引进急需紧缺人才政府津贴1.5万元,因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为125.37万元,支出决算为114.26万元,完成年初预算的91.14%,决算数小于预算数的主要原因是行政退休1人,社会保险支出减少。同时,预算编制力求“全覆盖”,编制预算时,会遵循“谨慎性”原则,尽可能全面地考虑到所有可能发生的支出风险,宁愿“宽打窄用”,也要确保在任何情况下都有足够的资金保障民生,这自然容易产生结余。因此决算数小于预算数。

4.卫生健康支出年初预算数为61.87万元,支出决算为56.68万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是行政退休1人,医疗保险及公务员医疗补助等卫生健康支出减少。同时,预算编制力求“全覆盖”,编制预算时,会遵循“谨慎性”原则,尽可能全面地考虑到所有可能发生的支出风险,宁愿“宽打窄用”,也要确保在任何情况下都有足够的资金保障民生,这自然容易产生结余。因此决算数小于预算数。

5.节能环保支出年初预算数为8640.85万元,支出决算为7433.00万元,完成年初预算的86.02%,决算数小于预算数的主要原因是节能环保支出主要是清洁取暖项目支出,2024年武威市冬季清洁取暖中央预算资金8440.85万元,市本级配套资金200万元,支付7433万元,剩余1207.85万元,其中10万元市级配套资金调剂至县区,1197.85万元因部分项目工程为跨年工程,需根据工程进度和完成投资逐步支付资金,结转至2025年支付,以上原因导致决算数小于预算数。

6.城乡社区支出年初预算数为1254.31万元,支出决算为5193.86万元,完成年初预算的414.08%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出所致,2024年因业务工作需要,追加以下项目支出:消防审验技术服务费30.22万元,2024年专项业务工作费36.5万元,市供热公司提前和延长供暖期增加成本财政补贴3929.4万元。因此决算数大于预算数。

7.住房保障支出年初预算数为67.36万元,支出决算为2006.74万元,完成年初预算的2979.21%,决算数大于预算数的主要原因是是追加项目支出所致,2024年因业务工作需要追加购房奖补资金第二届及第三届2000万元,发放购房补贴1941.59万元,因此,决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出902.88万元。其中:

人员经费852.73万元,较上年决算数减少54.93万元,下降6.05%,主要原因一是其他对个人和家庭的补助减少,2023年抚恤金支出57.2万元,2024年抚恤金支出为零;二是2024年行政退休一人,工资福利、奖金、社会保险费等人员经费减少。以上原因导致2024年人员经费较上年减少。

公用经费50.15万元,较上年决算数减少13.51万元,下降21.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出1.08万元;公用经费调剂其他支出,9.22万元公用经费调剂发放应休未休假补贴等。以上原因导致公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括印刷费、差旅费、办公费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13850.00万元,本年支出13850.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:2024年武威市城区集中供热管网基础设施配套费建设项目1000万元,提前和延长供暖期增加成本财政补贴5500万元,城西热源厂5×91MW锅炉烟气超低排放改造项目3000万元,凉州城区集中供热换热站提升改造项目500万元,武威东站综合客运枢纽及停车场项目3850万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.03万元,支出决算为3.03万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,严格执行三公经费管理制度,三公经费支出不超预算。较上年决算数减少0.76万元,下降20.08%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。严格“三公经费”管理,从严控制公车购置和管理,降低公务出行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未编制因公出国(境)费用预算,未产生因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度及本年度未编制因公出国(境)费用预算,未产生因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,严格执行三公经费管理制度,公务用车购置及运行维护费支出不超预算。较上年决算数增加0.15万元,增长6.39%,主要原因是因业务工作需要,公务用车较上年略有增加,增长6.39%,增长幅度较小。

其中:(1)公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未编制公务用车购置费预算,未产生公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度及本年度未编制公务用车购置费预算,未产生公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,严格执行三公经费管理制度,公务用车运行维护费支出不超预算。较上年决算数增加0.15万元,增长6.39%,主要原因是因业务工作需要,公务用车较上年略有增加,增长6.39%,增长幅度较小。

3.公务接待费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,严格执行三公经费管理制度,三公经费各项支出不超预算。较上年决算数减少0.91万元,下降63.26%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。严格执行公务接待管理办法,公务接待费根据公务接待数量批次、人数、接待标准安排,严控陪餐人数,严禁同城接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待累计5批次41人(陪同人员累计14人),其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.15万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、差旅费、办公费、邮电费、其他交通费、会议费、福利费、委托业务费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费等支出。

机关运行经费较上年决算数减少13.51万元,下降21.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出1.08万元;公用经费调剂其他支出,9.22万元公用经费调剂发放应休未休假补贴等。以上原因导致机关运行经费较上年决算数减少。

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少1.43万元,下降84.62%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。

本年度培训费支出0.79万元,较上年决算数减少0.34万元,下降30.13%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计401.62万元,其中:政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出391.86万元。授予中小企业合同金额346.62万元,占政府采购支出总额的86.31%,其中:授予小微企业合同金额249.62万元,占政府采购支出总额的62.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金13918.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

对2024年度威市城区集中供热管网基础设施配套费建设项目、2024年市住建局提前和延长供暖财政补助凉州区承担部分资金、城西热源厂5×91MW锅炉烟气超低排放改造项目、凉州城区集中供热换热站提升改造项目(2024)、武威东站综合客运枢纽及停车场项目(2024)等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金13850万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“提前和延长供暖期增加成本财政补贴”“购房补贴”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5917.97万元,政府性基金预算支出5500万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年部门整体工作目标完成率较好,住房保障、基础设施建设、村镇建设、城市管理执法、行业监管基本达到预期目标,部门整体履职取得明显效益,社会公众和服务对象对部门整体绩效满意度达到96%,但是在预算执行及资产管理方面存在不足。总得分95.29分,评价结果等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映购房补贴、市供热公司提前和延长供暖期增加成本财政补贴、冬季清洁取暖项目等25个项目绩效自评结果。

1.“购房补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评第二届购房补贴得分为98.9分,第三届购房补贴得分为98.8分。项目全年追加预算数为2000万元,执行数为1988.5679万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:一是武威市第二届市级财政筹集的923.74万元购房奖补资金在文件规定的时间内全部签约完成,签约客户817户完成,发放奖补资金923.74万元,其中:凉州区签约客户743户、发放奖补资金838.67万元;民勤县10户、11.03万元;古浪县42户、51.16万元;天祝县21户、22.88万元。武威市第三届市级财政筹集的942.35万元购房奖补资金文件规定的时间内全部签约完成,签约客户834户完成,发放奖补资金942.35万元,其中:凉州区签约客户705户、793.31万元;民勤县33户、39.30万元;古浪县53户、63.28万元;天祝县43户、46.45万元。二是武威市第二届房地产展销会活动经费支出75.5万元,其中:支付演艺费22.33万元,支付短信服务费0.5万元,支付舞台及展厅搭建费44.67万元,支付宣传费8万元。武威市第三届房地产展销会活动经费支出46.98万元,其中:活动经费18.97万元,印刷费0.03万元,广告服务费27.98万元。发现的主要问题及原因:一是宣传力度需进一步加强;二是政策执行中的流程复杂性和资金不足是受访者认为最需要改进的方面。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度,通过社区公告栏、房企销售点、本地媒体密集推送政策解读,同步开通短信提醒服务;二是审批服务便民化和“一网、一门、一次”改革部署,强化资源整合、流程再造、协同联动,加快推进购房补贴一站式完成,全面实现“一网通办”。购房补贴项目绩效自评情况:通过武威市第二、三届房地产展销会的成功举办,提振住房消费信心、激发市场活力,更好支持刚性和改善性住房需求,充分发挥财政资金引导撬动作用,以购房奖补方式拉动住房消费,促进房地产市场迅速回暖,真正达到“群众受益、提振信心、互惠共赢”的预期目的。

2.“提前和延长供暖期增加成本财政补贴”项目绩效完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年追加预算数为9429.4万元,执行数为9429.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2016—2022年期间供热公司提前和延长供暖68天,累计增加供热成本1.49亿元。市级补贴1500万元,区级补贴5500万元;二是2023-2024采暖期供热公司提前和延长供暖7天,增加供热成本2429.40万元。提前和延长供暖期增加成本财政补贴项目绩效自评情况:项目实施过程中,因天气变化情况,经供热主管部门批准,在没有增加群众负担的情况下,提前和延长供暖7天,确保了人民群众温暖安全过冬。

3.“武威东站综合客运枢纽及停车场项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目武威东站综合客运枢纽及停车场项目绩效自评得分为91.17分。项目全年追加预算数为3850万元,执行数为3850万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是能够完善城市服务功能。交通是国民经济发展的基础性、先导性产业,随着武威市经济发展和人口聚集,城市建设及发展对交通运输基础设施提出了更高要求,本项目的建设能够适应社会发展需要,为交通客运系统提供最基本的基础服务设施,能够起到完善城市综合运输服务功能的作用。二是能够提升武威市城市形象,构建城市品牌。作为城市内部环境与外部环境的连接点,高铁站、客运站是人们开启对一个城市认知的形象窗口,也是体现城市特色的重要组成部分。三是能够提升武威市交通基础服务设施质量。本项目建成后,将辐射部分武威市外来旅游及机场至高铁站换乘的客运需求,同时为乘坐高铁的旅客提供集散休息、休闲的场地,成为具备中转换乘、通讯信息、生产生活辅助服务功能的重要客运周转站,便于铁路站旅客换乘汽车,减少旅客经费和精力的浪费,减轻了武威市区域内流动人口压力。四是能够创造就业岗位,规范客运市场,促进经济发展。项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力,将有助于提高当地劳动力收入,其收入规模通过劳动力成本体现出来,在运营中除招聘客运站主要管理人员和技术人员外,配套生活区的商业、服务业以及城建、环卫、绿化、保安等行业和机构将为当地群众提供大量的就业和再就业机会。发现的主要问题及原因:一是宣传力度不足;二是业务人员需进一步加强业务培训。下一步改进措施:一是强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大企业群众更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励企业群众积极参与。二是强化培训。切实加强各业务人员培训,切实做到全员培训、全员知晓。三是强化考核。进一步完善基本项目绩效考核标准和考核结果应用,实行专款专用。武威东站综合客运枢纽及停车场项目绩效自评情况:目前,该项目仍处于建设期,待项目建成投用后,将对兰张三四线高铁、长途客运、出租网约、城市公交等运输方式集中布局,实现旅客“零距离”换乘和转运,对完善武威公共服务功能、推动城市空间发展、提升武威城市形象、促进经济社会高质量发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。

其余项目绩效自评及自评表见附件。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效评价及评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

市住建局2024年决算公开表.pdf

各项目自评报告.pdf

2024年项目自评表.pdf

2024年部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

 

原文地址:http://wwsjsj.gswuwei.gov.cn/art/2025/9/4/art_985_1507309.html

上一篇:山西省住建厅关于危险性较大的分部分项工程论证专家库专家聘期延期的通知 2025年9月3日
下一篇:丽水市莲都区碧湖镇时代名邸13幢1701室商品房公开销售公告